82/22/0092 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
931,09 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0045 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,72 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0044 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 398,35 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/043 |
Materiál na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,72 € |
12.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/044 |
materiál na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
12.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
366,94 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/041 |
Antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
330,00 € |
12.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0091 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 164,28 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/122 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,82 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/123 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
636,56 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
365,94 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/125 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
110,00 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0043 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/017 |
čistenie kanalizácie na ul. Bardejovská 24 - Dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
206,40 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
657,24 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,70 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0087 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
463,71 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |