Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0138 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 950,00 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0139 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 569,56 € 03.06.2022 30.06.2022 Faktúra
22/12/188 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 110,37 € 02.06.2022 13.06.2022 Objednávka
22/12/185 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 823,72 € 02.06.2022 13.06.2022 Objednávka
13/22/060 Nákup papiera a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 73,72 € 01.06.2022 06.06.2022 Objednávka
13/22/061 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 45,90 € 01.06.2022 06.06.2022 Objednávka
22/12/184 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 373,32 € 01.06.2022 07.06.2022 Objednávka
22/12/183 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 300,13 € 01.06.2022 07.06.2022 Objednávka
13/22/062 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 19,90 € 01.06.2022 07.06.2022 Objednávka
82/22/0133 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 987,73 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,52 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0128 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 789,75 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
22/12/187 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 069,04 € 01.06.2022 08.06.2022 Objednávka
13/22/064 Nákup valca do kopírovacieho stroja Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 257,34 € 01.06.2022 09.06.2022 Objednávka
12/22/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 238,94 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0135 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0134 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
22/12/222 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 107,07 € 01.06.2022 07.07.2022 Objednávka
22/12/182 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 237,06 € 31.05.2022 06.06.2022 Objednávka
12/22/0127 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 335,23 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra