82/22/0138 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0139 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 569,56 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
110,37 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/185 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
823,72 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/060 |
Nákup papiera a kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
73,72 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/061 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
45,90 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/184 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
373,32 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/183 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
300,13 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/062 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
19,90 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0133 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
37 987,73 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
320,52 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
789,75 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 069,04 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/064 |
Nákup valca do kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
257,34 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
238,94 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0135 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0134 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/222 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
107,07 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
237,06 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
335,23 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |