Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 Iné 1 569,60 € 10.06.2022 30.06.2023 14.06.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/0067 optický valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 257,34 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/066 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,62 € 09.06.2022 14.06.2022 Objednávka
13/22/065 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,90 € 09.06.2022 14.06.2022 Objednávka
12/22/0138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 070,03 € 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
22/12/195 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 078,41 € 08.06.2022 15.06.2022 Objednávka
12/22/0139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 369,50 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0146 spotreba plynu 5/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 071,88 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
13/22/0066 mobilný telefón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 189,00 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0149 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,21 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0148 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 63,60 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0147 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0145 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kantorka, n.o. 45740313 39,00 € 08.06.2022 08.06.2022 Faktúra
I/08/2022 Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TJ Slanské Ruská Nová Ves 42228450 Nájmy a prenájmy 0,00 € 08.06.2022 16.06.2022 14.06.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/0143 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
22/12/194 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 369,75 € 07.06.2022 14.06.2022 Objednávka
22/12/193 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 07.06.2022 14.06.2022 Objednávka
82/22/0144 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra