Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
Iné |
1 569,60 € |
10.06.2022 |
|
30.06.2023 |
14.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/0067 |
optický valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
257,34 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/066 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,62 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/065 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,90 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 070,03 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 078,41 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
369,50 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0146 |
spotreba plynu 5/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 071,88 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0150 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 367,40 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0066 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
189,00 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0149 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,21 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0148 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
63,60 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0147 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0145 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
08.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
I/08/2022 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
14.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/22/0143 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
369,75 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/193 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0144 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |