82/21/0224 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,26 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0225 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
281,50 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
448,76 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
194,69 € |
16.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/120 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
404,68 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0227 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
346,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 220,41 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/121 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 030,05 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
56,39 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
299,83 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/118 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 016,72 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0221 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
59,77 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0223 |
vydaná karta - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
151,81 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0220 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
291,82 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
831,53 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
151,80 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0060 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
702,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
163,93 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |