21/12/152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
171,86 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/151 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0235 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0234 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
05.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
118,86 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/072 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
134,80 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/073 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,30 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
617,55 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
115,60 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0072 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
134,80 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0071 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,30 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/144 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 518,76 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
306,68 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0232 |
vydané karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0233 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 873,72 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/163 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
97,90 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/070 |
Rúška na tvár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATAK výrobné družstvo |
00698113 |
|
1 224,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
383,09 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0069 |
rúško Basic subli |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATAK výrobné družstvo |
00698113 |
|
1 224,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/071 |
Nákup tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 570,80 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |