12/21/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
287,96 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
287,30 € |
12.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0076 |
monitor + kábel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
135,94 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0247 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0245 |
predplatné online časopis a prístup r.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
201,00 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/157 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
868,02 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
222,12 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/156 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
694,63 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
585,37 € |
11.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
400,94 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/049 |
Servisná prehliadka auta Volkswagen |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
657,56 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/079 |
Nákup monitora a HDMI kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
135,94 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
850,60 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/080 |
Nákup stavebného reziva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 220,40 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
T/09/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Anton Klaček |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
11.10.2021 |
|
31.03.2022 |
11.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/21/0243 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
3 043,30 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
438,44 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/078 |
Nákup umývacieho prostriedku 5 litrov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
134,40 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0242 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,91 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |