Faktúra č. 12/21/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/21/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 11.10.2021
  • Celková hodnota: 400,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/12/142
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/12/142 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 404,28 € 01.10.2021 07.10.2021 Objednávka
Tlačiť