13/22/032 |
Spotrebný materiál na údržbu futbalového ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
330,02 € |
24.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/033 |
Nákup Dymo pásky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
39,00 € |
24.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/097 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
943,10 € |
21.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/098 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
915,50 € |
21.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
646,30 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0065 |
servisné práce na kogeneračnej jednotke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TEDOM, s.r.o. |
43791131 |
|
403,32 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
570,73 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
543,98 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0029 |
náplne na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,92 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/035 |
Nákup náradia - ERASMUS + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
260,41 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
377,10 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
431,72 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/015 |
oprava podlahy v triede SB01 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan BAČA |
30290961 |
|
348,95 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,63 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/107 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
984,31 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0068 |
administratívny poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
428,70 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
714,25 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0055 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 840,87 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |