13/22/0161 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
129,96 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0168 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
330,50 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0164 |
PC zostavy s príslušenstvom na výučbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
11 999,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0158 |
projektor EPSON EB-FH52 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
730,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-32-1652 |
Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
15.12.2022 |
|
31.12.2025 |
20.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/181 |
Nákup materiálu pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
1 627,03 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/182 |
Nákup upratovacieho vozíka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0176 |
stavebnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
406,63 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0167 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZP Polymers, s.r.o. |
46876685 |
|
173,56 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0332 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0328 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
26,00 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0329 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
734,63 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0179 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
203,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0331 |
posúdenie PD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
252,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0330 |
meranie a kontrola kompenzačného kondenzátora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
218,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0333 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0177 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
152,90 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/371 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,10 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/180 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 099,82 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/179 |
Nákup hutného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 719,36 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |