13/23/0172 |
spájkovacia stanica/4ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
953,50 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0261 |
aktualizácia aSc Agenda EduPage Government 10 - 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
69,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0260 |
spotreba plynu 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 683,44 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0248 |
spotreba plynu - október |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
164,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0167 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0259 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0258 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,57 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0257 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0256 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/293 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
248,90 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/294 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
300,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
T/09/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Frištyk |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.10.2023 |
|
30.06.2024 |
17.10.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0267 |
dobropis/el.energia/8422131054 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-416,68 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0266 |
dobropis/el.energia/8409945975 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-481,90 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0265 |
dobropis/el.energia/8422123437 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-610,43 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0264 |
dobropis/el.energia/8422119444 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-572,82 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/054 |
Verejná správa SR - ročný prístup od 01.12.2023 - 30.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/171 |
Nákup USB kľúčov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
115,50 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/172 |
Nákup tlačiarne HP Laser Jet M209 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
89,01 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/173 |
nákup náhradných dielov - 3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TRILAB Group s.r.o. |
05288746 |
|
165,00 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |