82/23/0279 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
172,68 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/056 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
172,68 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/057 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
392,64 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/182 |
Nákup kalendárov, darčekových tašiek a termohrnčekov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
873,15 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/302 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 018,94 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/303 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 843,99 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/181 |
Nákup propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
854,70 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/058 |
Predplatné portálu Direktor PROFI na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
173,88 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0234 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
489,59 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
109,08 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0178 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
326,40 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0278 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
166,20 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0277 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
409,40 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0187 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
364,43 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0186 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,64 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0250 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 014,85 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 055,08 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0184 |
zdroj Gigabyte, DVD ext.mechanika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
129,00 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0270 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
332,50 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |