13/23/0181 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
89,01 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0276 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
261,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0275 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0180 |
kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 041,54 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0179 |
nové radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 250,32 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 199,20 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
546,09 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/295 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 019,65 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/296 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
522,30 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/297 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
594,00 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/298 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
885,75 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/175 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 041,54 € |
29.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
T/10/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Anton Klaček |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
20.10.2023 |
|
31.03.2024 |
24.10.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/23/0249 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
736,69 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 546,38 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0188 |
pohon pre posuv.brány, ovládanie brán |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
426,64 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0185 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
592,51 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0183 |
náhradné diely do PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TRILAB Group s.r.o. |
05288746 |
|
165,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0280 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
392,64 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |