Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1904/2022 Zmluva o dielo č. 1904/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE, s.r.o. 50255789 Stavebné práce, opravárenské práce 151 879,43 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/018 Vykládka tovaru VZV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. 45462526 240,00 € 19.04.2022 25.04.2022 Objednávka
22/12/132 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 110,00 € 19.04.2022 25.04.2022 Objednávka
12/22/0081 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 366,94 € 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
12/22/0086 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 814,99 € 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra
12/22/0085 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 528,46 € 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
12/22/0084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 633,64 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
13/22/0045 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 53,72 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
13/22/0044 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 89,38 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
12/22/0083 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 398,35 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
13/22/0046 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 1 248,90 € 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
82/22/0096 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 206,40 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
22/12/136 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 440,10 € 25.04.2022 27.04.2022 Objednávka
22/12/140 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 30,48 € 26.04.2022 27.04.2022 Objednávka
22/12/137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 896,10 € 25.04.2022 27.04.2022 Objednávka
13/22/046 nákup valcov do tlačiarne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,54 € 25.04.2022 27.04.2022 Objednávka
22/12/135 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 548,43 € 21.04.2022 27.04.2022 Objednávka
22/12/134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 979,52 € 20.04.2022 27.04.2022 Objednávka
13/22/047 Nákup toaletného papiera a utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 429,40 € 26.04.2022 28.04.2022 Objednávka
22/12/141 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 068,41 € 27.04.2022 29.04.2022 Objednávka