82/21/0268 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/094 |
Nákup projektora a komponentov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/095 |
Nákup pracovných odevov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
840,48 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/096 |
Nákup kalendárov s logom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
618,70 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0266 |
výmena okenného krídla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NEHILA s.r.o. |
50840371 |
|
212,93 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0262 |
poskytnutie montážnej plošiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
91,56 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/097 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
169,10 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
407,78 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
506,22 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 061,22 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
190,51 € |
25.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/184 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
538,59 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
100609309ZoP |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distrubučnej sústavy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
101028595ZoMRK |
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/21/098 |
Nákup sedacej súpravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
248,40 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
632,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0092 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,90 € |
22.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0093 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
673,92 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
270,58 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 167,06 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |