82/21/0115 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
98,99 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0112 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AHOJ MEDIA s.r.o. |
53092503 |
|
500,00 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0101 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
67,47 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/051 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
234,15 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
110,85 € |
20.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
228,79 € |
18.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021 |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lukáš Dvořák |
|
Iné |
0,00 € |
21.05.2021 |
|
31.12.2021 |
21.05.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/21/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
37,55 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/026 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
12,40 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
155,15 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/055 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
86,40 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/028 |
Nákup utierok riadových |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
110,00 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/047 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
881,54 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/052 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
394,54 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
25,60 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
321,47 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
199,20 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0025 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
75,88 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0024 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
125,10 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |