Faktúra č. 13/21/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 24.05.2021
  • Celková hodnota: 125,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/024
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/024 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 125,10 € 19.05.2021 24.05.2021 Objednávka
Tlačiť