P/02/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "mliečne výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
Iné |
27 453,50 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
P/06/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "potraviny" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
Iné |
36 723,86 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
P/07/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "zemiaky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
Iné |
12 000,00 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0292 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
96,25 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/063 |
Deratizačné práce - kuchyňa, chodby, suterén, pivnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
342,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/064 |
Seminár - Správa registratúry - platné zmeny a úpravy. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/199 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
310,09 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/200 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,28 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/202 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/203 |
Nákup utierok a dávkovača mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
446,60 € |
14.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
482,10 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0304 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
51,20 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0303 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
44,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
800,70 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
359,88 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0289 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 705,21 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0296 |
spotreba plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 623,39 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0298 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/197 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
972,89 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/198 |
Nákup stojanov na bicykle |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
145,20 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |