Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
13/24/010 Nákup utierok do zásobníkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 285,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Objednávka
13/24/011 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 483,36 € 25.01.2024 25.01.2024 Objednávka
13/24/013 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 106,69 € 25.01.2024 25.01.2024 Objednávka
13/24/014 Nákup čistiacich a hygienických výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 262,48 € 25.01.2024 25.01.2024 Objednávka
82/24/007 Školenie iSPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 22.01.2024 25.01.2024 Objednávka
13/24/0005 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOB Interier s.r.o. 44948271 984,10 € 19.01.2024 26.01.2024 Faktúra
82/23/0365 spotreba el.energie a vody 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 251,47 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0007 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 420,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 499,24 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
13/24/0002 tablet iPad Pro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 998,00 € 17.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 784,53 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 316,10 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
13/24/017 Nákup počitačového vybavenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 64,00 € 24.01.2024 29.01.2024 Objednávka
13/24/016 Náplň lekárničky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 42,79 € 19.01.2024 29.01.2024 Objednávka
24/12/021 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 200,05 € 16.01.2024 29.01.2024 Objednávka
24/12/022 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 568,26 € 17.01.2024 29.01.2024 Objednávka
82/24/0006 servisné práce 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 363,94 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0012 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 856,29 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0006 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 290,00 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »