Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
13/23/0270 elektromateriál/oprava učebne 19A Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 866,60 € 28.12.2023 11.01.2024 Faktúra
82/23/071 Publikácia - Hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 88,90 € 28.12.2023 11.01.2024 Objednávka
12/23/0316 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 485,31 € 29.12.2023 12.01.2024 Faktúra
23/12/270 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 470,99 € 18.09.2023 27.09.2023 Objednávka
23/12/271 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 025,89 € 18.09.2023 27.09.2023 Objednávka
82/23/0241 nákup leteniek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 311,98 € 26.09.2023 27.09.2023 Faktúra
23/12/278 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 391,20 € 25.09.2023 28.09.2023 Objednávka
23/12/279 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 25.09.2023 28.09.2023 Objednávka
23/12/280 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 589,74 € 25.09.2023 28.09.2023 Objednávka
13/23/153 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 146,77 € 27.09.2023 28.09.2023 Objednávka
13/23/0153 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
13/23/0152 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 87,60 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
12/23/0216 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 234,78 € 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
12/23/0215 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 604,15 € 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
82/23/0239 odborná prehliadka a skúška - elektro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 264,01 € 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
82/23/0238 odborná prehliadka a skúška - elektro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 457,35 € 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
82/23/0237 odborná prehliadka a skúška - elektro Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 568,57 € 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
82/23/0236 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 127,20 € 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
23/12/274 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 584,70 € 20.09.2023 28.09.2023 Objednávka
23/12/275 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 569,48 € 21.09.2023 28.09.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »