Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
82/23/015 Školenie - aktualizačná odborná príprava - TZ, PZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AOSO s. r. o. 53781431 90,00 € 10.03.2023 20.03.2023 Objednávka
13/23/044 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 115,20 € 20.03.2023 21.03.2023 Objednávka
13/23/043 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 30,42 € 20.03.2023 21.03.2023 Objednávka
13/23/0043 elekroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 139,67 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/0041 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0066 Akturalizačná odborná príprava TZ a PZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AOSO s. r. o. 53781431 90,00 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/0032 náhradný merací senzor O2 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K-TEST, s.r.o. 31733671 124,80 € 23.02.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0065 brúsenie náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ProTech Servise, s.r.o. 36477770 216,76 € 14.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0061 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 954,60 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0048 spotreba el.energie 02/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 326,60 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0054 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/046 Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 356,09 € 20.03.2023 22.03.2023 Objednávka
23/12/099 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 162,89 € 16.03.2023 22.03.2023 Objednávka
23/12/103 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 275,93 € 20.03.2023 23.03.2023 Objednávka
13/23/047 Nákup hoblíka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 111,00 € 22.03.2023 23.03.2023 Objednávka
23/12/104 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 250,90 € 20.03.2023 23.03.2023 Objednávka
23/12/102 Nákup ovocného koncentrátu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 765,36 € 20.03.2023 23.03.2023 Objednávka
12/23/0053 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 139,85 € 23.02.2023 23.03.2023 Faktúra
12/23/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 262,67 € 21.02.2023 23.03.2023 Faktúra
12/23/0041 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 342,40 € 14.02.2023 23.03.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »