12/22/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
30,48 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0100 |
kontrola detektorov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0101 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0047 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,54 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/144 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 029,20 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/049 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,65 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/048 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
107,87 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/041 |
Antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
330,00 € |
12.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/051 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
130,39 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/052 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
213,16 € |
11.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/050 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
138,92 € |
02.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/153 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
843,32 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
148,49 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0109 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0102 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0051 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,65 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
107,87 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 969,59 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
119,03 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |