13/21/114 |
Nákup materiálu na výrobu majetku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
401,53 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0110 |
učebnice fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
373,84 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0101 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,18 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/058 |
oprava rozvodu plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
144,50 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
194,59 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/207 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
634,62 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
296,14 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
258,62 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
494,55 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
39,36 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
176,88 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/197 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 134,41 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
149,90 € |
12.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/115 |
Nákup informačných tabuliek k dverám |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o. |
36189740 |
|
765,90 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0114 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
338,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0284 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0289 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0288 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0115 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
401,53 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |