82/23/0319 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
462,60 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0228 |
elektromateriál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
55,42 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0324 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0290 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 322,28 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
T/13/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK TJ Družstevník Župčany |
37882261 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.12.2023 |
|
25.02.2024 |
05.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Ukončenie Zmluvy č. U/3/2023 o prenájme izby |
Ukončenie Zmluvy č. U/3/2023 o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Danyil Matsola |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/225 |
Nákup materiálu na odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
235,70 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0318 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
598,23 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0227 |
pracovné rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
332,22 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/068 |
Servis a revízia plynových zariadení: Bardejovská 24 a Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 376,40 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/224 |
Nákup schodíkov - 5 stupňov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
233,40 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0287 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,06 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202304 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
3 860,00 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/221 |
Nákup profilu UNP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
19,74 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/222 |
Nákup skrutiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/223 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
674,74 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/358 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 166,09 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/220 |
Nákup laminátovej podlahy s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 114,99 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
614,40 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |