Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0319 tlač propagačných materiálov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 462,60 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
13/23/0228 elektromateriál na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 55,42 € 28.11.2023 06.12.2023 Faktúra
82/23/0324 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
12/23/0290 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 322,28 € 29.11.2023 06.12.2023 Faktúra
T/13/2023 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FK TJ Družstevník Župčany 37882261 Nájmy a prenájmy 0,00 € 02.12.2023 25.02.2024 05.12.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Ukončenie Zmluvy č. U/3/2023 o prenájme izby Ukončenie Zmluvy č. U/3/2023 o prenájme izby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Danyil Matsola Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.11.2023 05.12.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/225 Nákup materiálu na odborný výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Techfun s. r. o. 52773299 235,70 € 01.12.2023 05.12.2023 Objednávka
82/23/0318 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 598,23 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
13/23/0227 pracovné rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 332,22 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
82/23/068 Servis a revízia plynových zariadení: Bardejovská 24 a Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 1 376,40 € 27.11.2023 05.12.2023 Objednávka
13/23/224 Nákup schodíkov - 5 stupňov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 233,40 € 01.12.2023 04.12.2023 Objednávka
12/23/0270 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 227,04 € 09.11.2023 04.12.2023 Faktúra
12/23/0287 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 781,06 € 24.11.2023 04.12.2023 Faktúra
202304 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 3 860,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
13/23/221 Nákup profilu UNP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 19,74 € 15.11.2023 04.12.2023 Objednávka
13/23/222 Nákup skrutiek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 10,00 € 15.11.2023 04.12.2023 Objednávka
13/23/223 Nákup náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 674,74 € 15.11.2023 04.12.2023 Objednávka
23/12/358 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 166,09 € 29.11.2023 01.12.2023 Objednávka
13/23/220 Nákup laminátovej podlahy s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 1 114,99 € 30.11.2023 01.12.2023 Objednávka
12/23/0268 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 614,40 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »