Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
T/14/2022 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Martin Hugec Nájmy a prenájmy 0,00 € 14.11.2022 29.04.2023 21.11.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/0294 Deratizácia priestorov ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 300,00 € 09.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0126 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 03.11.2022 17.11.2022 Faktúra
12/22/0235 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 514,37 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
12/22/0234 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 403,05 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0276 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 20.10.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0285 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 429,20 € 07.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0128 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 73,40 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0291 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,79 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0289 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0284 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 97,90 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
22/12/329 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 847,18 € 10.11.2022 17.11.2022 Objednávka
13/22/129 Propagačné materiály k projektu ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 59,04 € 14.11.2022 16.11.2022 Objednávka
82/22/0283 inštalácia kopír.zariadenia a inštruktáž Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 180,00 € 03.11.2022 16.11.2022 Faktúra
82/22/0272 revízia el. inštalácie v plynovej kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 291,00 € 18.10.2022 16.11.2022 Faktúra
13/22/0129 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 127,90 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
9107125173 Zmluva o združenej dodávke plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 14.11.2022 31.12.2025 16.11.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/22/0233 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 155,10 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
82/22/0280 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
12/22/0236 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 07.11.2022 15.11.2022 Faktúra