Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0342 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0340 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.01.2023 13.01.2023 Faktúra
23/12/007 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 09.01.2023 13.01.2023 Objednávka
82/22/0347 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 081,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
23/12/006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 446,46 € 09.01.2023 13.01.2023 Objednávka
82/22/0346 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 503,67 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0341 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 205,20 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0344 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 983,82 € 05.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0343 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,78 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
12/22/0284 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 233,03 € 02.01.2023 13.01.2023 Faktúra
23/12/001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 209,65 € 05.01.2023 13.01.2023 Objednávka
23/12/003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 778,12 € 05.01.2023 13.01.2023 Objednávka
23/12/002 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 255,12 € 05.01.2023 13.01.2023 Objednávka
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "hlboko mrazené výrobky" Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "hlboko mrazené výrobky" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 Iné 15 072,80 € 03.01.2023 15.07.2023 13.01.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
23/12/009 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 10.01.2023 14.01.2023 Objednávka
23/12/012 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 478,34 € 11.01.2023 14.01.2023 Objednávka
23/12/011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 970,00 € 11.01.2023 14.01.2023 Objednávka
23/12/008 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 135,28 € 09.01.2023 14.01.2023 Objednávka
82/22/0354 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 16,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »