Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0140 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,53 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1904/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE, s.r.o. 50255789 Stavebné práce, opravárenské práce 10 059,43 € 20.06.2022 20.06.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
22/12/207 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 59,40 € 20.06.2022 22.06.2022 Objednávka
22/12/208 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 522,05 € 20.06.2022 22.06.2022 Objednávka
82/22/024 aSc Agenda Komplet 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 599,00 € 20.06.2022 22.06.2022 Objednávka
82/22/0132 stavebné práce SOŠt - oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 35 312,77 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
82/22/0154 zapožičanie štiepkovača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 120,00 € 16.06.2022 22.06.2022 Faktúra
22/12/205 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 118,80 € 17.06.2022 22.06.2022 Objednávka
22/12/204 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 332,82 € 16.06.2022 22.06.2022 Objednávka
82/22/022 Zapožičanie štiepačky konárov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 120,00 € 06.06.2022 22.06.2022 Objednávka
12/22/0142 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 135,00 € 13.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0142 zhotovenie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 07.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0153 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 538,73 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0152 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 533,04 € 13.06.2022 25.06.2022 Faktúra
13/22/0071 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 110,24 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
12/22/0143 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 272,06 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
12/22/0141 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 682,33 € 10.06.2022 25.06.2022 Faktúra
13/22/0070 škárovka na pracovný stôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 348,26 € 15.06.2022 25.06.2022 Faktúra
82/22/0147 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 25.06.2022 Faktúra
K/05/2022 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LANTASTIK SK, spol s.r.o. 31582486 Nájmy a prenájmy 390,00 € 19.05.2022 27.06.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva