82/21/0242 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,91 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0241 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/081 |
Nákup sady tesnení pre doskový výmenník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Supra technology s.r.o. |
50966979 |
|
612,84 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/080 |
Nákup stavebného reziva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 220,40 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0080 |
sada tesnení a doprava - výmenník tepla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Supra technology s.r.o. |
50966979 |
|
612,84 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0082 |
laminátová podlaha s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
362,79 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0246 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0252 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
389,03 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0249 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
322,37 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0077 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
260,52 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0253 |
servisná prehliadka WV PO-062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
657,56 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0228 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,50 € |
28.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/082 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
32,40 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0233 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 873,72 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
616,28 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0068 |
led žiarivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
60,72 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
408,01 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0079 |
rezivo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 220,40 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/085 |
Nákup laminátovej podlahy a príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
362,79 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0081 |
prístroje do laboratória |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERaTEST s.r.o. |
50312928 |
|
488,10 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |