Faktúra č. 13/21/0068

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0068
  • Popis fakturovaného plnenia: led žiarivky
  • Dátum doručenia: 01.10.2021
  • Celková hodnota: 60,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/069
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/069 Nákup žiaroviek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 60,72 € 30.09.2021 01.10.2021 Objednávka
Tlačiť