21/12/159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
585,37 € |
11.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
287,30 € |
12.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
607,08 € |
13.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Objednávka |
1310/2021 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
207 129,83 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
1410/2021 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
157 744,08 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
2 000,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Mandátna zmluva na výkon odbornej pomoci pri realizácií stavby a odovzdaní a prevzatí stavby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Iné |
2 500,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/21/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
400,94 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
118,86 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
306,68 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
224,30 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0232 |
vydané karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0237 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
134,72 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/049 |
Servisná prehliadka auta Volkswagen |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
657,56 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/079 |
Nákup monitora a HDMI kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
135,94 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/078 |
Nákup umývacieho prostriedku 5 litrov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
134,40 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0074 |
úchyty na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PESMENPOL, s.r.o. |
36507881 |
|
68,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
850,60 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
172,44 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0073 |
tonery valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
394,83 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |