12/21/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
152,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/21/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
164,75 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/21/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,04 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/21/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 670,26 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,87 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
T/12/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Kojatice |
31305423 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.12.2021 |
|
26.02.2022 |
21.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/21/0070 |
kopírka s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 570,80 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0230 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0072 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
134,80 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0071 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,30 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0231 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0075 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
893,65 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/144 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 518,76 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0239 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 249,72 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
488,35 € |
06.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
271,55 € |
01.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
853,04 € |
30.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 803,57 € |
01.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0234 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
05.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |