Faktúra č. 13/21/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírka s príslušenstvom
  • Dátum doručenia: 01.10.2021
  • Celková hodnota: 1 570,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/071
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/071 Nákup tlačiarne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 1 570,80 € 01.10.2021 07.10.2021 Objednávka
Tlačiť