13/21/150 |
Nákup kalendárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
76,80 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/152 |
karta identifikačná - zamestnanci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
24,55 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21/12/235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
148,32 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/151 |
Nákup predsiene so zrkadlom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
223,81 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/153 |
Nákup dverí a príslušenstva na internát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAWEL, s.r.o. |
44109865 |
|
4 715,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/065 |
servis kamerového systému - Bardejovská 24, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITcity, s.r.o. |
45849480 |
|
248,00 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/148 |
Nákup lámp na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Donoci s.r.o./Svet svietidiel.sk |
047539569 |
|
619,54 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "hlbokomrazené výrobky" |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "hlbokomrazené výrobky" |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
Iné |
32 092,56 € |
17.12.2021 |
|
31.12.2022 |
20.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/21/067 |
Nákup softvéru - digitálnej učebnice fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
908,16 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/154 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 268,64 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/066 |
Monitoring a trasovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vokup klim, s.r.o. |
36652121 |
|
253,91 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0321 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0320 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 700,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0322 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0317 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0143 |
radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
1 536,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0142 |
radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
1 536,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0315 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 758,15 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0318 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
370,98 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0319 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
602,45 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |