Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/12/353 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 948,22 € 27.11.2023 30.11.2023 Objednávka
12/23/0293 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 947,67 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0016 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 942,43 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0308 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 935,78 € 15.12.2023 28.12.2023 Faktúra
82/23/0291 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 927,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
23/12/040 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 918,14 € 01.02.2023 10.02.2023 Objednávka
23/12/016 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 894,90 € 16.01.2023 25.01.2023 Objednávka
23/12/171 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 881,77 € 15.05.2023 19.05.2023 Objednávka
12/23/0139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 880,71 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
23/12/021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 860,56 € 17.01.2023 27.01.2023 Objednávka
81/23/0002 Výkon inžinierskej činnosti k projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 1 854,00 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0202 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 848,09 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
82/23/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 845,30 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
23/12/303 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 843,99 € 16.10.2023 25.10.2023 Objednávka
12/23/0253 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 843,15 € 20.10.2023 06.11.2023 Faktúra
12/23/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 830,89 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
23/12/157 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 827,74 € 02.05.2023 16.05.2023 Objednávka
23/12/282 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 796,12 € 29.09.2023 06.10.2023 Objednávka
23/12/378 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 791,01 € 18.12.2023 22.12.2023 Objednávka
12/23/0314 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 789,80 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »