Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0260 spotreba plynu 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 5 683,44 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/111 Nákup montérok a pracovnej obuvi v zmysle Rámcovej zmluvy na pracovné odevy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 5 580,24 € 07.07.2023 23.08.2023 Objednávka
13/23/0131 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 5 580,24 € 23.08.2023 05.09.2023 Faktúra
13/23/104 Nákup interiérových dverí, dverových kľučiek a zámku FAB pre potreby ŠI v zmysle cenovej ponuky č. PP-230003 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAWELL, s.r.o. 44109865 5 255,40 € 19.06.2023 28.06.2023 Objednávka
13/23/0161 interiérové dvere s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAWELL, s.r.o. 44109865 5 255,40 € 29.09.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/214 Nákup interaktívneho dotykového displeja + prislušenstvo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PcProfi, s.r.o. 44685173 4 950,00 € 27.11.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/0238 interaktívny dotykový displej s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PcProfi, s.r.o. 44685173 4 950,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
82/23/0196 spotreba plynu 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 853,93 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
13/23/0089 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 4 851,00 € 30.05.2023 08.06.2023 Faktúra
13/23/001 Nákup notebookov a USB kľúčov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 4 806,00 € 17.01.2023 28.01.2023 Objednávka
13/23/0010 notebooky + USB kľúče Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 4 806,00 € 26.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202302 športový deň zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335 4 551,00 € 06.07.2023 07.07.2023 Faktúra
82/23/0224 spotreba plynu 08/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 360,76 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0127 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 4 094,40 € 29.05.2023 22.06.2023 Faktúra
82/22/0344 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 983,82 € 05.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/23/0228 spotreba el.energie 08/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 965,98 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
202304 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 3 860,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
13/23/116 Nákup elektroinštalačného materiálu - záverečné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 3 651,55 € 20.06.2023 13.07.2023 Objednávka
13/23/0120 spotrebný materiál/záverečné skúšky elektrikárov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 3 651,55 € 13.07.2023 18.07.2023 Faktúra
13/23/212 Nákup učebníc fyziky a informatiky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 591,04 € 22.11.2023 22.11.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »