82/23/0133 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 676,80 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/027 |
Stáž študentov a zamestnancov - Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 676,80 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
81/23/0001 |
Projektová dokumentácia - debarierizácia. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Projekt JM s.r.o. |
46541853 |
|
9 600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Projekt JM s.r.o. |
46541853 |
Iné |
9 600,00 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0109 |
spotreba el.energie 04/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 369,50 € |
05.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0140 |
spotreba el.energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 920,32 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0080 |
nové skrine |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
8 415,00 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo č. 2/2023 |
Zmluva o dielo č. 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 262,36 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0347 |
stavebné práce - oprava administratívnych priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
8 262,36 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0272 |
spotreba el.energie 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 230,82 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0164 |
spotreba el.energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 470,08 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - školský nábytok |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - školský nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
Iné |
7 469,11 € |
20.11.2023 |
|
31.12.2023 |
24.11.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/0255 |
školský nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
7 469,11 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - zemiaky |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - zemiaky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Horti s.r.o. |
43792782 |
Iné |
7 320,00 € |
13.07.2023 |
|
31.12.2023 |
14.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0172 |
spotreba plynu 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 175,84 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
RZ/02/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "zemiaky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
Iné |
6 600,00 € |
31.01.2023 |
|
15.07.2023 |
09.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/249 |
Nákup dielenského zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 400,00 € |
20.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0261 |
nábytok a náradie do dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 400,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o obstaraní zájazdu - LZ - rok 2024 |
Zmluva o obstaraní zájazdu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
Iné |
6 000,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0018 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
6 000,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |