Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0296 spotreba plynu 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 623,39 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
P/03/2023 Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "hlbokomrazené výrobky" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 Iné 14 523,65 € 19.12.2023 31.12.2024 22.12.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - hlbokomrazené výrobky Rámcová dohoda na dodávku tovaru - hlbokomrazené výrobky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 Iné 14 440,90 € 13.07.2023 31.12.2023 14.07.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/0351 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 848,74 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/23/0048 spotreba el.energie 02/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 326,60 € 07.03.2023 21.03.2023 Faktúra
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - "nábytok" Návrh zmluvy na dodávku tovaru - "nábytok" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA Nábytok 54221315 Iné 13 266,00 € 12.04.2023 30.06.2023 14.04.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - nábytok č. 2 Návrh zmluvy na dodávku tovaru - nábytok č. 2 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA Nábytok 54221315 Iné 13 266,00 € 23.08.2023 30.09.2023 23.08.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/0148 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 13 266,00 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0022 spotreba el.energie 01/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 582,98 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
82/23/0344 spotreba el.energie 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 166,07 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
P/07/2023 Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "zemiaky" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 Iné 12 000,00 € 19.12.2023 31.12.2024 22.12.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
RZ/01/2023 Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "čistiace a leštiace výrobky" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11 511,04 € 19.01.2023 31.12.2023 19.01.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/23/0142 spotreba plynu 05/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 11 504,94 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
Zmluva o dielo č. 3/2023 Zmluva o dielo č. 3/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SUPER EXPRES TRANSPORT, s.r.o. 53892003 Stavebné práce, opravárenské práce 11 074,08 € 11.12.2023 13.12.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/23/0349 stavebné práce - oprava knižnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. 53892003 11 074,08 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0126 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01-02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 11 004,00 € 29.05.2023 22.06.2023 Faktúra
82/23/0311 spotreba el.energie 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 732,90 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0086 spotreba el.energie 03/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 699,76 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
82/23/042 Stáž žiakov v Španielsku - ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 779,00 € 08.09.2023 20.09.2023 Objednávka
82/23/0233 stáž študentov a zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. B56030851 9 779,00 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »