82/23/0296 |
spotreba plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 623,39 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P/03/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "hlbokomrazené výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
Iné |
14 523,65 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - hlbokomrazené výrobky |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - hlbokomrazené výrobky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
Iné |
14 440,90 € |
13.07.2023 |
|
31.12.2023 |
14.07.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/22/0351 |
spotreba plynu 12/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 848,74 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0048 |
spotreba el.energie 02/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
13 326,60 € |
07.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - "nábytok" |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - "nábytok" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA Nábytok |
54221315 |
Iné |
13 266,00 € |
12.04.2023 |
|
30.06.2023 |
14.04.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - nábytok č. 2 |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - nábytok č. 2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA Nábytok |
54221315 |
Iné |
13 266,00 € |
23.08.2023 |
|
30.09.2023 |
23.08.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/0148 |
nábytok do ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 266,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0022 |
spotreba el.energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 582,98 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0344 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 166,07 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P/07/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "zemiaky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
Iné |
12 000,00 € |
19.12.2023 |
|
31.12.2024 |
22.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
RZ/01/2023 |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "čistiace a leštiace výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11 511,04 € |
19.01.2023 |
|
31.12.2023 |
19.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0142 |
spotreba plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 504,94 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo č. 3/2023 |
Zmluva o dielo č. 3/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s.r.o. |
53892003 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 074,08 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0349 |
stavebné práce - oprava knižnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
11 074,08 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0126 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01-02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
11 004,00 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0311 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 732,90 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0086 |
spotreba el.energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 699,76 € |
11.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/042 |
Stáž žiakov v Španielsku - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 779,00 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0233 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 779,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |