Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0099 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 88,44 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
13/24/0032 publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 88,90 € 15.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24/12/019 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 89,10 € 16.01.2024 22.01.2024 Objednávka
82/24/0008 členský príspevok na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/058 Spotrebný materiál na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 93,30 € 13.03.2024 19.03.2024 Objednávka
13/24/0061 materiál na zváranie pre OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 93,36 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
82/23/0357 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0023 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0058 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0124 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,40 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/027 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 94,62 € 08.02.2024 13.02.2024 Objednávka
13/24/0028 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 94,62 € 09.02.2024 21.02.2024 Faktúra
82/24/0094 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,78 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/059 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 99,00 € 15.03.2024 19.03.2024 Objednávka
13/24/0062 materiál na CONECO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 99,00 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
13/24/056 Nákup plechu a jakla - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 99,40 € 12.03.2024 14.03.2024 Objednávka
13/24/0057 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 99,40 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
13/24/093 Nákup spájkovačky - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 100,90 € 22.04.2024 27.04.2024 Objednávka
13/24/100 Nákup spájkovačky - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 100,90 € 24.04.2024 27.04.2024 Objednávka
13/24/0097 spájkovačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 100,90 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »