Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22/12/156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 10.05.2022 16.05.2022 Objednávka
12/22/0114 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 18.05.2022 25.05.2022 Faktúra
22/12/174 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 24.05.2022 27.05.2022 Objednávka
12/22/0132 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
22/12/193 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 07.06.2022 14.06.2022 Objednávka
12/22/198 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 13.06.2022 15.06.2022 Objednávka
12/22/0140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
22/12/219 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 28.06.2022 07.07.2022 Objednávka
82/22/0240 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 11,70 € 16.09.2022 29.09.2022 Faktúra
82/22/0061 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 08.03.2022 21.03.2022 Faktúra
13/22/0030 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 13,35 € 08.03.2022 21.03.2022 Faktúra
13/22/030 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 13,35 € 07.03.2022 21.03.2022 Objednávka
22/12/223 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 13,55 € 07.07.2022 09.07.2022 Objednávka
12/22/0164 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 13,55 € 11.07.2022 03.08.2022 Faktúra
22/12/035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 14,84 € 31.01.2022 01.02.2022 Objednávka
82/21/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 14,87 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/0238 nové karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 15,60 € 13.09.2022 24.09.2022 Faktúra
22/12/283 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 15,84 € 03.10.2022 13.10.2022 Objednávka
82/22/0020 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 16,33 € 04.02.2022 11.02.2022 Faktúra
22/12/075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 18,00 € 01.03.2022 07.03.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »