Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/048 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,87 € 06.05.2022 10.05.2022 Objednávka
13/22/0050 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,87 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
22/12/229 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 108,48 € 01.08.2022 07.08.2022 Objednávka
12/22/0175 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 108,48 € 05.09.2022 15.09.2022 Faktúra
22/12/281 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 108,77 € 03.10.2022 13.10.2022 Objednávka
22/12/374 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 110,00 € 16.12.2022 23.12.2022 Objednávka
12/22/0278 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 110,00 € 19.12.2022 29.12.2022 Faktúra
22/12/125 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 110,00 € 11.04.2022 20.04.2022 Objednávka
22/12/132 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 110,00 € 19.04.2022 25.04.2022 Objednávka
13/22/067 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 110,24 € 15.06.2022 17.06.2022 Objednávka
13/22/0071 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 110,24 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
22/12/188 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 110,37 € 02.06.2022 13.06.2022 Objednávka
22/12/065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 111,05 € 25.02.2022 28.02.2022 Objednávka
13/22/045 Nákup náradia a materiálu na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 112,69 € 08.04.2022 20.04.2022 Objednávka
13/22/0042 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 112,69 € 08.04.2022 22.04.2022 Faktúra
13/22/082 Nákup jakel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 112,78 € 13.07.2022 05.08.2022 Objednávka
13/22/0084 materiál - jakel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 112,78 € 28.07.2022 10.08.2022 Faktúra
22/12/214 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 112,80 € 27.06.2022 30.06.2022 Objednávka
12/22/0153 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 112,80 € 28.06.2022 09.07.2022 Faktúra
12/22/0147 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 113,00 € 21.06.2022 30.06.2022 Faktúra