Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/013 Školenie "Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01. 01. 2022", dňa 30. 03. 2022. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 22.03.2022 08.04.2022 Objednávka
82/22/0072 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
13/22/080 toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,50 € 14.07.2022 16.07.2022 Objednávka
13/22/0081 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,50 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0203 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 72,58 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
13/22/0032 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,96 € 09.03.2022 22.03.2022 Faktúra
13/22/037 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 73,01 € 05.04.2022 08.04.2022 Objednávka
13/22/0037 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 73,01 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/053 Oprava vibračnej brúsky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 73,40 € 21.09.2022 27.09.2022 Objednávka
82/22/0245 oprava vibračnej brúsky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 73,40 € 22.09.2022 06.10.2022 Faktúra
13/22/127 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 73,40 € 07.11.2022 12.11.2022 Objednávka
13/22/0128 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 73,40 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0062 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 73,72 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/060 Nákup papiera a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 73,72 € 01.06.2022 06.06.2022 Objednávka
13/22/144 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 73,93 € 02.12.2022 08.12.2022 Objednávka
13/22/0146 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 73,93 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/028 Nákup toaletného papiera a vriec na odpad Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 74,20 € 09.03.2022 10.03.2022 Objednávka
T/07/2022 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DIRIDONKY Prešov 42036895 Nájmy a prenájmy 75,00 € 06.09.2022 12.09.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/110 Nákup látky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GABATEX s.r.o. 53078756 76,01 € 11.10.2022 20.10.2022 Objednávka
13/22/0113 poťahová látka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GABATEX s.r.o. 53078756 76,01 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra