82/22/013 |
Školenie "Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01. 01. 2022", dňa 30. 03. 2022. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
22.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0072 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/080 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,50 € |
14.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0081 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,50 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0203 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
72,58 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0032 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,96 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/037 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
73,01 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
73,01 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/053 |
Oprava vibračnej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
73,40 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0245 |
oprava vibračnej brúsky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
73,40 € |
22.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/127 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,40 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0128 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,40 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0062 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
73,72 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/060 |
Nákup papiera a kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
73,72 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/144 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0146 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/028 |
Nákup toaletného papiera a vriec na odpad |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
74,20 € |
09.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
T/07/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DIRIDONKY Prešov |
42036895 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
06.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/110 |
Nákup látky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GABATEX s.r.o. |
53078756 |
|
76,01 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0113 |
poťahová látka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GABATEX s.r.o. |
53078756 |
|
76,01 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |