82/21/0346 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0018 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0080 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0125 |
spotrebný materiál/PV/Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
41,59 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/119 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
41,59 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,00 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
42,00 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/008 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
43,50 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0008 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
43,50 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/312 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
43,97 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/043 |
Inzercia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0223 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
45,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0325 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0063 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
45,90 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/061 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
45,90 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0297 |
výroba reklamných banerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
|
46,80 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/064 |
Výroba propagačných bannerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
|
46,80 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/002 |
predplatné - balík služieb na www.vo-portal.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/183 |
Nákup batérií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
48,34 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |