Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21/12/100 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 33,18 € 25.08.2021 28.08.2021 Objednávka
13/21/020 Nákup farieb a maliarskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 33,29 € 27.04.2021 07.05.2021 Objednávka
13/21/0020 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 33,29 € 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
82/21/0258 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 33,48 € 19.10.2021 27.10.2021 Faktúra
82/21/0257 prenájom oceľ.fliaš/vrátenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 33,60 € 19.10.2021 27.10.2021 Faktúra
21/12/005 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 33,79 € 11.03.2021 31.03.2021 Objednávka
82/21/059 Oprava horáka a materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 33,90 € 24.11.2021 29.11.2021 Objednávka
82/21/0294 oprava horáka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 33,90 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
13/21/091 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 34,90 € 21.10.2021 23.10.2021 Objednávka
13/21/0092 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 34,90 € 22.10.2021 09.11.2021 Faktúra
82/21/0269 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 35,71 € 04.11.2021 16.11.2021 Faktúra
12/21/0021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 35,71 € 12.05.2021 20.05.2021 Faktúra
21/12/027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 35,77 € 03.05.2021 07.05.2021 Objednávka
21/12/028 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 37,07 € 04.05.2021 14.05.2021 Objednávka
21/12/006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 37,46 € 11.03.2021 31.03.2021 Objednávka
12/21/0028 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 37,55 € 24.05.2021 31.05.2021 Faktúra
21/12/032 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 37,95 € 11.05.2021 14.05.2021 Objednávka
13/21/012 Nákup spojovacieho materiálu a nožníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 38,00 € 25.03.2021 31.03.2021 Objednávka
13/21/0012 pracovné náradie a materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 38,00 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
13/21/033 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 38,05 € 23.06.2021 25.06.2021 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »