82/21/0196 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20092018 |
Zmluva o kúpe prenajatej veci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,80 € |
22.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/21/0091 |
kúpa xerox zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0242 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,91 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0308 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,68 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/087 |
Nákup vodných filtrov do kávovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
23,96 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0086 |
vodné filtre DeLonghi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
23,96 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/056 |
Nákup toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/057 |
Nákup toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0059 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
24,12 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0058 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
24,12 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0156 |
ISO karta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
24,55 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/152 |
karta identifikačná - zamestnanci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
24,55 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0259 |
nové verzie MAGMA HCM, 4.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0002 |
nové verzie MAGMA HCM, 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0087 |
nové verzie MAGMA HCM, 2.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0157 |
nové verzie MAGMA HCM, 3.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0183 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,49 € |
06.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
25,60 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
82/21/0177 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
25,72 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |