Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/009 Nákup PVC gumy a sokla - izby ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 1 006,40 € 27.01.2023 02.02.2023 Objednávka
13/23/015 Nákup mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 58,35 € 02.02.2023 03.02.2023 Objednávka
23/12/036 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 258,71 € 30.01.2023 03.02.2023 Objednávka
23/12/035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 400,49 € 30.01.2023 03.02.2023 Objednávka
23/12/037 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 590,16 € 30.01.2023 03.02.2023 Objednávka
23/12/034 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 628,09 € 30.01.2023 03.02.2023 Objednávka
13/23/014 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 15,10 € 01.02.2023 03.02.2023 Objednávka
82/23/0017 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
12/23/0023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 565,12 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
12/23/0021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 670,34 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
82/23/0018 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 6 000,00 € 03.02.2023 07.02.2023 Faktúra
23/12/039 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 596,50 € 01.02.2023 07.02.2023 Objednávka
23/12/038 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 490,83 € 01.02.2023 07.02.2023 Objednávka
82/23/0008 balík služieb na VO portal Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0017 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 58,35 € 03.02.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0014 led žiarovky a trubice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 161,52 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
12/23/0020 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0013 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 215,69 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0012 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/016 Nákup farieb a maliarských potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 02.02.2023 08.02.2023 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »