Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0102 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 148,49 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0109 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0102 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0051 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,65 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0050 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,87 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0099 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 969,59 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0097 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 119,03 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0096 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 208,95 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0100 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 522,12 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0104 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 588,40 € 03.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0110 spotreba plynu 4/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 818,29 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0103 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0049 antuka balená Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 330,00 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0111 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 103,78 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0116 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 520,60 € 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0114 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0113 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0112 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,32 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0107 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,66 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra