13/22/070 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,71 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
540,61 € |
22.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/210 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
8,40 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
K/06/2022 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poľnohospodárske družstvo Šarišan |
00200867 |
Nájmy a prenájmy |
195,00 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
22/12/217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
177,73 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/216 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
586,12 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/215 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
261,57 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/213 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
480,71 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
332,34 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
269,20 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
647,99 € |
27.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/219 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
28.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/027 |
športové dni PORAČ PARK v dňoch 30.06. - 01.07.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BBF elektro s.r.o. |
36177245 |
|
5 374,60 € |
24.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/222 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
107,07 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/220 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,70 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0162 |
Windows Server 2022 Standard 16 Core EDU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
336,60 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
112,80 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201 |
športové dni zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BBF elektro s.r.o. |
36177245 |
|
5 374,60 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
912,39 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0072 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,71 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |