Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1904/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE, s.r.o. |
50255789 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 059,43 € |
20.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
22/12/207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
59,40 € |
20.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
522,05 € |
20.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/024 |
aSc Agenda Komplet 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
599,00 € |
20.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0132 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
35 312,77 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0154 |
zapožičanie štiepkovača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
120,00 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
118,80 € |
17.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/204 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
332,82 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/022 |
Zapožičanie štiepačky konárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
120,00 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
135,00 € |
13.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0142 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
07.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0153 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
538,73 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0152 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
533,04 € |
13.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0071 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
110,24 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 272,06 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
682,33 € |
10.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0070 |
škárovka na pracovný stôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
348,26 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0147 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
K/05/2022 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK SK, spol s.r.o. |
31582486 |
Nájmy a prenájmy |
390,00 € |
19.05.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/22/0156 |
stavebné práce SOŠt - oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
10 059,43 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |