Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0359 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0360 prenájom ľadovej plochy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 0,55 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0358 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0351 služby virtuálnej knižnice 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 04.01.2024 11.01.2024 Faktúra
82/23/0355 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 769,25 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
12/23/0317 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 194,75 € 04.01.2024 12.01.2024 Faktúra
T/01/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TJ Družstevník Víťaz 31305560 Nájmy a prenájmy 0,00 € 10.01.2024 28.02.2024 15.01.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
T/02/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov 37784404 Nájmy a prenájmy 0,00 € 16.01.2024 26.03.2024 16.01.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
1-2024 Zmluva o užívaní rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 22.01.2024 31.12.2024 22.01.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/24/006 Nákup písacích stolov - knižnica ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOB Interier s.r.o. 44948271 984,10 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
13/24/003 Nákup knižníc a kancelárskych kresiel - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 260,40 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
13/24/004 Nákup sieťových prvkov - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 806,80 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
13/24/005 Hrable + násady na náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 46,99 € 18.01.2024 22.01.2024 Objednávka
82/23/0366 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 12.01.2024 22.01.2024 Faktúra
24/12/013 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 917,05 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
24/12/017 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 484,18 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
24/12/018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 560,64 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
82/24/002 EduPage eGovernment modul Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 288,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
82/24/003 Predplatné balíka BASIC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
24/12/015 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 373,40 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »