Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21/12/138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RYBA Košice spol. s.r.o. 17147522 333,76 € 27.09.2021 29.09.2021 Objednávka
21/12/139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 745,07 € 27.09.2021 29.09.2021 Objednávka
13/21/067 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 527,95 € 29.09.2021 29.09.2021 Objednávka
82/21/0226 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 360,00 € 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
81/21/0005 Dodávka tovaru - štruktúrovaná kabeláž pre potreby modernizácie serveru na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 11 360,05 € 08.09.2021 30.09.2021 Faktúra
12/21/0082 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 082,24 € 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
82/21/0224 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 10,26 € 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
82/21/0225 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 66,96 € 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
82/21/0215 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.09.2021 30.09.2021 Faktúra
13/21/069 Nákup žiaroviek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 60,72 € 30.09.2021 01.10.2021 Objednávka
13/21/070 Rúška na tvár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATAK výrobné družstvo 00698113 1 224,00 € 01.10.2021 01.10.2021 Objednávka
21/12/134 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 764,37 € 27.09.2021 01.10.2021 Objednávka
21/12/135 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 492,62 € 27.09.2021 01.10.2021 Objednávka
21/12/136 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 121,43 € 27.09.2021 01.10.2021 Objednávka
21/12/137 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 854,00 € 27.09.2021 01.10.2021 Objednávka
21/12/140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 504,71 € 29.09.2021 01.10.2021 Objednávka
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve č. I/05/2021 o prenájme trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 1. FC TATRAN 36503975 Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.08.2021 31.08.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
T/08/2021 Zmluva o prenájme malej telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Pavol Tobiaš Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
T/07/2021 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Martin Frištyk Nájmy a prenájmy 0,00 € 27.09.2021 27.09.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/21/0090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 399,69 € 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »