Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0003 RAP 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 20.01.2023 Faktúra
12/23/0001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 209,58 € 09.01.2023 02.02.2023 Faktúra
23/12/009 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 10.01.2023 14.01.2023 Objednávka
82/22/0350 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,52 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/22/0349 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,14 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/23/001 Výmena oleja, oprava - Dacia Logan PO746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 200,00 € 10.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/0004 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 197,84 € 10.01.2023 20.01.2023 Faktúra
12/23/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 446,45 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/22/0348 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 26.01.2023 Faktúra
23/12/012 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 478,34 € 11.01.2023 14.01.2023 Objednávka
23/12/011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 970,00 € 11.01.2023 14.01.2023 Objednávka
82/22/0354 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 16,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Faktúra
23/12/010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 51,68 € 11.01.2023 21.01.2023 Objednávka
12/23/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/22/0351 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 848,74 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/22/0352 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 11.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/22/0353 spotreba plynu - ročné vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 302,73 € 11.01.2023 02.02.2023 Faktúra
82/23/002 Predplatné - balík služieb www.vo-portal.sk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/003 Oprava - motorček otvárania zadných dverí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 12.01.2023 18.01.2023 Objednávka
82/23/0007 oprava - PO 746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 146,72 € 12.01.2023 19.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »